崗位職責:
1. 編制審計規劃;
2.組織制訂和完善審計規范和制度;
3.組織審計方法研究;
4.負責統一規劃、協調、組織和推動內部審計工作,建立和完善審計監督體系;
5.負責組織編制年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報告公司董事會審計委員會批準后組織實施,并對實際完成情況進行檢查、總結;
6.負責組織制定、修改和更新公司審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;
7.負責監督、檢查、評價公司、旗下分(子)公司、各大事業部投資程序的合規性和風險管理及內控體系的有效性;
8.負責審計報告的審核,審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普通性問題,為公司決策提供參考信息;
9.負責對審計過程中發現的重大問題、事件和有關責任人,提出處理意見或建議;
10.負責組織、聯系、協調、外引審資源管理工作;
11.負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。
任職要求:
1.財務相關專業;
2.企業財務經營審計經驗5年以上;
3.具備獨立開展全流程經營審計、風險審計和合規性審計的能力。
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